Faktúra 00365/21
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| vodné, stočné a zrážky | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 112,74 EUR | ||||||||||||||