Faktúra 00190/23
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| Vodné, stočné | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 491,92 EUR | ||||||||||||||